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关于我们

  北京长城立信会计师事务所简介
1、事务所概述
北京长城立信会计师事务所(以下简称“长城立信”)成立于2005年11月。长城立信秉承“德、诚、信”的立所之本、恪守“公正至上、立信为本、谨慎客观”的执业宗旨,是具有依法独立承办各项注册会计师业务的全国性公证机构,同时具有北京市科委高新技术企业认定审计资格、外汇管理局北京管理部外汇年检审计资格、北京市典当业协会典当企业审计资格和北京市财政局行政事业单位审计资格。
长城立信是北京中小会计师事务所联盟八家发起所之一,也是京港会计师事务所联盟北京筹备组成员。长城立信积极致力于推动中小会计师事务所规范运作、科学发展事业。
长城立信现有注册会计师11人,注册税务师5人,注册评估师2人,高级会计师5人,汇集了一批十几年来在本行业执业的资深人士,具有为客户提供优质服务的良好软件基础。所有从业人员在执业中立足以良好的职业道德、诚实的工作作风、得到了广大客户的信赖,积累了较丰富的工作经验。积极获取和保持专业胜任能力、突出做精做专的服务特色是长城立信一贯坚持的发展思路。
长城立信拥有近300平方米的信息化办公场所,包括50多平方米的多功能培训教室和30多平方米的独立的档案室。为每位从业人员同时配备一台专用台式电脑和一台移动笔记本电脑,所有电脑上都独立安装有审计专用软件,并建立了智能的内部局域网络,形成了无纸化的、高效低碳的业务处理及业务审核系统。具有为客户提供优质服务的良好硬件设施。
紧张忙碌的工作之余,长城立信每年都将安排从业人员享受集体度假旅游,丰富员工的业余生活,培养团队意识和员工凝聚力。
2、北京中小联盟成员所
长城立信是北京中小会计师事务所联盟(以下简称:北京中小联盟)八家发起所之一。北京中小联盟是在北京注册会计师协会的倡议和指导下,由北京注协推荐的八家事务所发起设立的旨在科学引导中小事务所规范管理运作、严格质量控制,增加信息渠道,突出中小事务所做精做专的服务特色,整体提升中小事务所品牌声誉的自律性组织。
北京中小联盟的成立是北京注协深入贯彻落实《关于加快发展我国注册会计师行业的若干意见》的具体实践及成果,是积极探索中小事务所发展和管理的重大举措,在创新中小事务所健康发展模式上迈出了新步伐。中国注册会计师协会副会长兼秘书长陈毓圭批示“郭文杰会长、王建新秘书长:成立中小所联盟的创意,我觉得很好。好就好在建立事务所自我服务、自我提高,相互学习、共享资源的机制。按这个路子走,进一步合并、联合、规范,国际网络的雏形就出来了,中注协支持这件事。”
北京中小联盟的最高目标是:依托北京注协提供的平台积极参与北京注协组织的各项活动;加强成员所之间业务交流与合作,在共赢的基础上共享成员所之间已有的各项资源;推进与国内、国际同业组织的合作,整体提升联盟声誉和各成员所的综合素质;推动北京地区中小事务所创新发展。
北京中小联盟的宗旨是:共享、共赢、共创、共强。
共享。即共享联盟资源。通过联盟这个平台,组织各成员所就内部治理机制、执业技术标准、质量控制体系、业务培训手段、员工激励制度、市场开发技巧等进行交流,取各所之长,补各所之短,在共赢的前提下共享各成员所成熟、先进的管理成果和其他资源。
共赢。即联盟成员共赢。通过联盟这个平台,鼓励各成员所之间进行双边或多边的合作,包括但不限于就某一项目、某一领域进行合作开发或合作完成,或者根据所开发项目的性质推荐给符合该项目执业资质和专业优势的成员所。使每个成员所在联盟内最大限度的获得利益。
共创。即共创联盟品牌。联盟成立后将紧紧依托北京注协提供的平台,在行业主管部门和行业管理部门的指导、监督和支持下,建立和完善联盟运行机制,积极推进与国内、国际各同业组织的交流、合作,整体提升联盟在国内和国际上的影响力。
共强。即联盟成员共强。通过联盟这个平台,建立联盟成员自律规则,引导各成员所规范管理运作、严格质量控制,不断挖掘市场需求,深化专项领域服务。在共享联盟资源、联盟成员共赢、共创联盟品牌的基础上,实现联盟成员共强的最终目标。
北京中小联盟制定的成员所准入条件,其核心重点既不是事务所业务量的大小,也不是事务所从业人员数量的多少,而是将诚信记录、主任会计师和执业注册会计师的年龄、固定办公场所的条件、从业人员劳动保障程度等作为重点条件,目的是将那些诚信、规范、具有自己特色的中小事务所吸收为联盟成员,积极引导广大中小事务所把注册会计师职业当做事业来对待,而不仅仅做为赚钱的工具。通过制定和完善统一的联盟执业技术标准、质量控制体系和业务培训手段,使每个联盟成员所都成为中小事务所中规范运作的典范。
3、科学规范的管理机制
长城立信遵循“以人为本、科学务实”的管理理念,组建了优化、高效的组织机构。分工明确、责任明确、目标明确,为向客户提供高效、优质的服务提供了保证。
4、主要业绩
长城立信的客户中保持8年以上的比例超过60%。拥有比较稳定的客户群体。这些客户主要包括但不限于国有企业、事业单位、外商投资企业、外国公司办事处、高新技术企业、进出口企业等。 
5、小型事务所的优势
长城立信规模小、注师少,年营业收入在270万元左右,从业人员在26人左右,是典型的小型事务所。小型事务所的优势就在于突出做精做专的特色,在于珍惜每一个客户和每一次机会,在于完全靠服务意识、专业素养、敬业精神、职业态度去赢得客户的信任和尊重,因此才成就了长城立信保持8年以上的客户比例超过60%的业绩。
长城立信始终认为,小型事务所如果定位准确、谨慎务实、管理规范、制度严密、保证质量,相比于其他类型的事务所有着自身独特的优势:
●股权结构简单,股东(合伙人)之间不易产生内耗,凝聚力强,有利于稳定自身的执业质量;
●内部机构精干,部门少,便于控制和管理;
●股东(合伙人)普遍都是在业内从业年限较长的资深专家,他(她)们往往是前一家中介机构的中层以上骨干,常年在一线执业,积累了丰富的实践经验;
●由于从业人员少,执业人员普遍是多面手,不会出现常年只负责单一方面工作的现象,更容易成才;
●股东(合伙人)经常亲临现场执行项目任务,深受客户的赞许。
●每个项目的现场参与人员中,资深注册会计师的比例较高,更容易为客户提供延伸的、超值的服务,有利于每个项目的风险把控和质量控制。
因此,通过审计有效防范企业财务风险和事务所审计风险主要靠执业人员的职业经验、项目负责人的能力水平、实际工作效率及成果价值来实现。长城立信立志成为中小事务所中规范运作的典范。
6、主要资质
长城立信拥有外汇年检审计资格、高新技术企业认定审计资格、典当企业审计资格、北京市市级行政事业单位审计资格。
7、主要荣誉
长城立信荣获北京注协2009年度会计考核基本规范单位以及2013年度档案管理优秀单位称号。
8、服务内容
8.1 法定的审计鉴证业务
●验证资本。包括企业设立投入资本、增资投入资本、减资汇出资本、股东转让股权时对资本的验证。
●财务报表审计
●企业合并、分立、清算审计
●经济责任审计
●基本建设年度财务决算审计
●企业外汇收支情况审计
●企业所得税汇算清缴审计
●高新技术企业认定审计
●其他商定程序的审计
8.2 代理及咨询业务
●企业设立、变更、注销代理。包括投资项目可行性分析;代拟协议、合同、章程;代理批准证书、营业执照、税务登记证、财政登记证、外汇登记证、海关登记证、统计登记证等各类证照的初始登记、变更登记及注销登记。
●企业财务会计、税务、总务人事代理。包括代理记账及编制财务报表、统计报表;代理纳税申报及年度所得税汇算清缴;代理工商、财政、外汇、海关等年检;代理面试、考核及培训财务会计等管理人员;代理制作发放员工工资;代理个人所得税明细申报;代理员工各项社会保险的基数核定、增员、减员及保险清算业务。
●以第三方身份代理企业管理层对各类付款行为提供审核服务。包括按照企业制定的付款管理规定及会计准则和税法规定,审核企业各部门、各担当人提交的各类付款申请,审核的要件包括书面请示书、购物申请书、费用预算书、采购或接受劳务合同、报价单、订单、验货单、入库单、发票、付款请求书等。
●诊断、评价、完善企业内部控制系统。包括对采购(供应)系统、物流(仓储)系统、制造(生产)系统、销售(营业)系统、融资(权益、债务)系统、投资(股权、债权、长期资产)系统各关键点的诊断、评价、完善;为企业ERP系统与财务软件实现无缝对接提供咨询服务。
●为企业建立绩效考核体系提供咨询。包括制定考核方案、设计考核指标体系、考核指标完成情况评价。
●为企业各类经济合同提供审阅服务。包括各类经济合同中直接涉及或潜在涉及财务、税务的条款提供修改、补充建议。
●提供税务筹划咨询服务。包括企业运营中流转税的税务筹划:增值税、营业税、消费税应税业务界限的鉴别,兼营业务与混合销售业务的鉴别,进项税转出与视同销售业务的鉴别,各类存货正常合理损失与非正常损失的鉴别,非主营业务销售及销售已使用固定资产的处理,小规模纳税人与一般纳税人的鉴别及互相转换时的利与弊,税金入库的时间控制等等;企业运营中所得税的税务筹划,含各类税收优惠政策的合理应运;企业对外投资中的税务筹划;企业合并、分立、清算中的税务筹划;境内外法人或自然人股东转让股权中的税收筹划;房地产企业土地增值税的税收筹划。
●担任企业财务、税务顾问。
9、特色服务
长城立信的优势是熟悉外国公司及外商投资企业在中国有关的财政、税务、外汇、海关的连续性政策,可较好地为外国公司及外商投资企业规范财务管理、会计核算,规避税务风险提供服务。长城立信在为客户提供法定的审计鉴证服务的同时,再向客户提供增值的、延伸的咨询服务。涉税鉴证审计和税务筹划是长城立信的金牌服务项目,客户在享受高标准高品质的法定鉴证服务的同时,还将得到具有专业水准的税务筹划服务。
10、长城立信郑重承诺:
●恪守注册会计师职业道德准则;
●严格保护在执业中获取的信息;
●谨慎利用客户有限制条件的信息;
●正确处理客户内部各部门、各分支机构之间的关系,充分尊重客户已有的治理方式;
●在不对审计范围构成影响的情况下,最大限度地保护客户秘密;
●保证处于竞争关系的客户之间商业信息的绝对独立。


脚注信息
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